×
龙田镇2018年度财政预算基本情况说明

浏览次数: 45作者: 龙田镇 信息来源: 转自本网 发布时间:2018-08-23 17:27:46

第一部分 龙田镇人民政府概况

一、基本情况

(一)机构设置、职能

兴宁市龙田镇党政群机关设置:(1)镇党委会。主要职责:深入做好调查研究工作,正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定,负责本镇党委的代表大会和工作会议,制定本镇党委的代表大会和工作会议,制定本镇党委的工作、方针、任务。(2)镇人民代表大会。主要职责:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,在职权范围内通过和发布决议。行使兴宁市人民代表大会授予的其他职权,承办上级人民代表常务委员会交办的其他事项。(3)镇人民政府。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层组织建设。(4)镇人民武装部。负责民兵组织建设和武装装备等管理工作;负责征兵工作和民兵预备役人员的登记、统计上报工作,协助有关部门搞好拥军、优抚和退伍军人的安置工作。(5)镇社团机构。1、镇共青团委员会。贯彻执行镇党委和上级团委的工作部署,制定健全共青团工作方针、任务并组织实施,负责组织召开镇一级团代表会议。2、镇妇女联合会。贯彻执行镇党委和上级妇联的工作部署,制定镇妇女工作计划,并组织实施工作,负责召开镇妇代会和工作会议。3、镇工会工作委员会。镇工会工作委员会在党委的领导下,依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作;围绕镇中心工作,团结和动员职工为镇经济和社会发展作贡献。

镇机关下设6个办公室:(1)党政办公室;(2)社会事务办公室;(3)人口和计划生育办公室;(4)社会治安综合治理信访维稳办公室;(5)生态发展办公室;(6)人大办公室。

镇机关设立6个服务中心,均定为正股级,为公益类事业单位。(1)生态发展服务中心;(2)财政结算服务中心;(3)社会保障服务中心;(4)文教体育服务中心;(5)公用事业服务中心;(6)人口和计划生育服务中心。

(二)人员构成情况

(1)镇党政群机关行政编制38名,实有在编人员35名;(2)核定事业编制69名,实有在编人员67名;(3)退休人员50名(行政和事业)。

二、收入预算说明

2018年收入预算 2521.89万元,其中:财政拨款收入 1347.67万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算 2426万元,其中:财政拨款支出2426万元。

2018年财政预算支出如下划分: 1.一般公共服务985万元;2. 文化体育与传媒40万元;3.社会保障和就业200万元;4,医疗卫生与计划生育83万元;5.环境保护27万元;6.农林水事务650万元;7.资源勘探信息等支出110万元;8. 城乡社区支出330万元;9.其他支出1万元。

四、“三公经费”支出说明

2018年“三公经费”预算支出共 34.66万元,具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出 9.04万元;2.公务接待费支出 25.62万元。

第二部分 龙田镇2018年部门预算表

表1 2部门预算公开模板(电子表格18年补充).jpg

表2 2部门预算公开模板(电子表格18年补充).jpg

表3 2部门预算公开模板(电子表格18年补充).jpg

表4 2部门预算公开模板(电子表格18年补充).jpg

表5 2部门预算公开模板(电子表格18年补充).jpg

表6 2部门预算公开模板(电子表格18年补充).jpg

表7 2部门预算公开模板(电子表格18年补充).jpg

2部门预算公开模板(电子表格18年补充).jpg

表9 2部门预算公开模板(电子表格18年补充).jpg

表10 2部门预算公开模板(电子表格18年补充).jpg

表11 2部门预算公开模板(电子表格18年补充).jpg

第三部分 龙田镇2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减情况

2018年收入预算2521.89万元,其中:财政拨款收入2426.6万元,上年结余95.29万元。比上年增加199.42万元其中:主要是上年未支出经费结转95.29万元和市财政局按常规增拨经费104.13万元,而造成收入增加。

2018年支出预算2521.89万元,其中:基本支出2426.00万元。 比上年增加215.38万元,主要是上年未支出经费结转95.29万元和市财政局按常规增拨经费104.13万元,而造成收入增加。主要是机关事业人员每年正常调资及增加村级办公经费补助增加造成支出增加。

二、“三公经费”安排情况说明

2018年“三公经费”财政预算支出34.66万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费用0元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出9.04万元,主要包括:公务用车保有量2辆,全年运行维护费支出9.04万元,平均每辆4.52万元。

3、公务接待费支出25.62万元,主要用于公务招待。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

站群导航
  • 党群部门
  • 政府部门
  • 乡镇街道
  • 梅州网站
  • 其他网站